内部控制审计:理论与实务(第2版) / 高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材
定价:¥52.00
作者: 李万福
出版时间:2026-12
最新印次日期:2026-12
出版社:北京大学出版社
- 北京大学出版社
- 9787301375648
- 2版
- 2026-12
- 管理学
- 工商管理类
- 审计学
- 本科
作者简介
内容简介
本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控审计理论与实务。本书以二维码的形式进行知识拓展,有助于读者快速了解内部控制审计实务发展,提升其内部控制审计实务能力,培育高质量应用型的内部控制审计人才。
本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。
本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。
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