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出版时间:2017年12月

出版社:清华大学出版社、北京交通大学出版社

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  • 清华大学出版社、北京交通大学出版社
  • 9787512133860
  • 2-1
  • 154193
  • 43185482-7
  • 平装
  • 16开
  • 2017年12月
  • 512
  • 315
  • 管理学
  • 工商管理
  • F812.423
  • 经济管理
  • 本科
内容简介
本书以最新税法和会计准则为依据,主要介绍企业会计工作所必需的各税种的认知、计算和纳税申报。作者依据不同税种的日常核算要求,整合了8个工作项目作为主要教学内容。为了培养应用型、技能型财税专业人才,本书采用“项目导向、任务驱动”模式,贯彻“理实一体、学做合一”理念,每个工作项目除了理论知识讲解外,均由“情境引例”“情境讨论”“实务咨询”“情境实例”“情境实战”等部分构成。本书不仅可以作为高等院校的教材,也可以作为各种财税培训机构的培训教材,还适合企业董事长、经理、财务主管、会计人员、税务人员、税务律师、注册会计师、税务师、会计师、税务会计师、纳税筹划师等各类关心财税问题的人士阅读。
目录
目录
项目一
纳税申报实务认知 1
  任务一 税收与税法的认知 1
  任务二 纳税申报 8
  任务三 税款的征收与缴纳 10
项目二
增值税纳税申报实务 17
  任务一 增值税的认知 17
  任务二 增值税的计算 40
  任务三 增值税出口退 免 税的计算 65
  任务四 增值税的纳税申报 76
项目三
消费税纳税申报实务 97
  任务一 消费税的认知 97
  任务二 消费税的计算 103
  任务三 消费税出口退 免 税的计算 116
  任务四 消费税的纳税申报 117
项目四
关税纳税申报实务 123
  任务一 关税的认知 123
  任务二 关税的计算 127
  任务三 关税的征收管理 131
项目五
企业所得税纳税申报实务 138
  任务一 企业所得税的认知 138
  任务二 企业所得税应纳税所得额的计算 147
  任务三 资产的税务处理 160
  任务四 企业重组的所得税处理 165
  任务五 企业所得税的计算 170
  任务六 特别纳税调整 175
  任务七 企业所得税的纳税申报 181
项目六
个人所得税纳税申报实务 203
  任务一 个人所得税的认知 203
  任务二 个人所得税的计算 212
  任务三 个人所得税的纳税申报及扣缴 228
项目七
其他税种纳税申报实务
上  239
  任务一 城市维护建设税纳税申报实务 239
  任务二 教育费附加和地方教育附加申报实务 243
  任务三 土地增值税纳税申报实务 247
  任务四 房产税纳税申报实务 256
  任务五 资源税的纳税申报实务 262
  任务六 城镇土地使用税纳税申报实务 270
项目八
其他税种纳税申报实务
下  281
  任务一 耕地占用税纳税申报实务 281
  任务二 印花税纳税申报实务 285
  任务三 契税纳税申报实务 292
  任务四 车船税纳税申报实务 298
  任务五 车辆购置税纳税申报实务 304
  任务六 烟叶税纳税申报实务 310
参考文献 315