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出版时间:2023-08

出版社:科学出版社

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  • 科学出版社
  • 9787030302984
  • 1-21
  • 87651
  • 42247989-9
  • 平装
  • 16开
  • 2023-08
  • 360
  • 360
  • 管理学
  • 工商管理
  • 工商管理、企业管理
  • 本科
内容简介
本书以代理理论、组织行为理论、战略管理理论等为指导,研究企业内部控制的建设,既有系统的理论分析,又有对我国企业内部控制规范的翔实解读。全书共十章,前四章讨论内部控制基本理论和我国内部控制标准体系,第五章至第八章讨论企业内部控制建设问题,第九章讨论企业内部控制自我评价问题,第十章讨论内部控制外部审计问题。
目录
总序

前言

第一章 内部控制导论

第一节 内部控制概述

第二节 内部控制的演进

案例分析

习题

第二章 内部控制基本理论

第一节 企业欺诈与内部控制

第二节 公司治理与内部控制

第三节 风险管理与内部控制

案例分析

习题

第三章 企业内部控制系统

第一节 企业内部控制目标

第二节 企业内部控制原则

第三节 企业内部控制要素

第四节 企业内部控制方法

案例分析

习题

第四章 我国企业内部控制标准体系

第一节 我国企业内部控制建设历程

第二节 我国制定企业内部控制标准的必要性

第三节 我国企业内部控制标准体系结构

习题

第五章 企业内部控制环境建设

第一节 组织架构设计

第二节 发展战略规划

第三节 人力资源管理

第四节 社会责任承担

第五节 企业文化建设

习题

第六章 企业主要业务活动内部控制

第一节 资金活动内部控制

第二节 采购业务内部控制

第三节 资产管理内部控制

第四节 销售业务内部控制

习题

第七章 企业其他业务活动内部控制

第一节 研究与开发活动内部控制

第二节 工程项目内部控制

第三节 担保业务内部控制

第四节 业务外包活动内部控制

习题

第八章 企业内部控制支持系统构建

第一节 财务报告内部控制

第二节 全面预算内部控制

第三节 合同管理内部控制

第四节 内部信息传递与信息系统内部控制

习题

第九章 企业内部控制自我评价

第一节 内部控制自我评价概述

第二节 内部控制评价的组织和实施

第三节 内部控制缺陷认定、报告和整改

习题

第十章 企业内部控制外部审计

第一节 内部控制审计概述

第二节 内部控制审计报告

习题

主要参考文献